Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Regionálny úrad školskej správy v Nitre

Jozefa Vuruma 1224/1, Nitra

ludmila.simalova@russ-nr.sk

Regionálny úrad školskej správy v Nitre
Jozefa Vuruma 1224/1, 94901 Nitra
ludmila.simalova@russ-nr.sk

Faktúra č. 0000400433

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
  • Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
  • IČO: 37212931
  • Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400433
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.12.2024
  • Celková hodnota s DPH: 23 590,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 112406139
  • Identifikácia objednávky: 0000401170
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400078 Enersol SK Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Stredná odborná škola technická 00893129 127,01 € 14.03.2023 20.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0000401170 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 23 590,40 € 23.12.2024 23.12.2024 31.12.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom