Faktúra č. 0000400319
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400319
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilne telefony - 11/22
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 115,02 €
- Identifikácia zmluvy: 3422051099
- Identifikácia objednávky: 0000400336
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400305 | Technická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola drevárska | 00891860 | 752,96 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
0000400336 | mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 07.12.2022 | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |