Faktúra č. 0000400319

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400319
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilne telefony - 11/22
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 3422051099
  • Identifikácia objednávky: 0000400336
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400305 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Stredná odborná škola drevárska 00891860 752,96 € 30.11.2022 08.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400336 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 07.12.2022 06.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť