Faktúra č. 0000400263

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400263
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky a internet
  • Dátum doručenia: 11.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400323
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400257 oprava čelného skla Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 PP CARS, s.r.o. 46255648 238,80 € 14.10.2022 20.10.2022 14.11.2022 Faktúra
0000400323 pevné lonky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 04.11.2022 04.11.2022 14.11.2022 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť