Faktúra č. 0000400254

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400254
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky a internet
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400254
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400254 pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,24 € 06.09.2022 29.09.2022 17.10.2022 Faktúra
0000400254 pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 06.09.2022 06.09.2022 17.10.2022 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť