Faktúra č. 0000400243

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400243
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilný operátor SWAN, a.
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 109,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400246
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400224 pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 03.06.2022 22.06.2022 10.08.2022 Faktúra
0000400246 Mobilný operátor Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 109,98 € 20.07.2022 30.06.2022 10.08.2022 Ing. Štefánia Babková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť