Faktúra č. 0000400224

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400224
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky a internet
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400243
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400112 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 109,98 € 09.05.2022 19.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400243 pevné linky a internet 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 09.06.2022 01.06.2022 10.08.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť