Faktúra č. 0000400027

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400027
  • Popis fakturovaného plnenia: telefóny a internet
  • Dátum doručenia: 14.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400118
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400038 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 ZŠ Jána Ámosa Komenského 37861212 278,13 € 12.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000400118 mesačný poplatok telefóny a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 01.04.2022 01.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400118 mesačný poplatok telefóny a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 01.04.2022 01.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400118 mesačný poplatok telefóny a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 01.04.2022 01.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400118 mesačný poplatok telefóny a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 01.04.2022 01.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť