0000400057 |
...a Slovo bolo u Boha... |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
545,63 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400835 |
29. ročník súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského pre žiakov základnýchškôl a príslušných ročníkov OG v okrese Šaľa v ško |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
565,63 € |
13.02.2024 |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400874 |
60. ročník Chemickej olympiády kat. D v okrese Šaľa v školskom roku2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
289,77 € |
28.02.2024 |
14.03.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400875 |
60. ročník Chemickej olympiády, kat. D v okrese Nitra v školskom roku2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola - Alapiskola |
37865587 |
|
321,58 € |
28.02.2024 |
14.03.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400109 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Andreja Vrábla |
00160211 |
|
1 270,72 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400076 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
449,32 € |
29.02.2024 |
|
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400079 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
409,64 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400067 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
459,08 € |
27.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400069 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
31873715 |
|
824,22 € |
27.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400070 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
34005153 |
|
885,88 € |
27.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400064 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ techniky a služieb |
00351989 |
|
985,11 € |
23.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400046 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Andreja Vrábla |
00160211 |
|
233,65 € |
19.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400090 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
682,70 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400077 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
165,08 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400073 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
226,06 € |
28.02.2024 |
|
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400098 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861310 |
|
338,46 € |
21.03.2024 |
|
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400074 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861131 |
|
349,85 € |
29.02.2024 |
|
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400068 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Š. Moysesa |
37865099 |
|
199,66 € |
27.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400071 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
220,07 € |
28.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400053 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
240,23 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |