Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400220 OK Pytagoriáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860721 144,00 € 22.05.2023 24.05.2023 08.06.2023 Faktúra
0000400346 Futsal Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Spojená škola 00161365 149,75 € 29.11.2023 04.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400111 Volejbal SŠ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ obchodu a služieb 00893498 149,80 € 06.04.2023 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400455 Okresné kolo Volejbal stredných škôl - mix v okrese Zlaté Moravce vškolskom roku 2022/2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ obchodu a služieb 00893498 149,80 € 03.03.2023 21.03.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400188 Gymnastický štvorboj Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860933 150,10 € 03.05.2023 05.05.2023 08.06.2023 Faktúra
0000400305 Dochádzkový systém Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 153,60 € 04.10.2023 09.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400666 Nastavenie dochádzky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 153,60 € 04.10.2023 18.09.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400322 Poistné za auto Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 154,90 € 26.10.2023 22.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400677 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 154,90 € 26.10.2023 01.01.2024 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400318 Poštové služby-sept.2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 155,20 € 16.10.2023 19.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400673 Poštové služby - september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 155,20 € 16.10.2023 30.09.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400253 OK Školský pohár SFZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37865048 155,65 € 12.06.2023 14.06.2023 24.08.2023 Faktúra
0000400084 Fyzikálna olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37865081 156,89 € 23.03.2023 29.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400377 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37863983 158,53 € 13.12.2023 15.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400372 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860879 158,69 € 11.12.2023 14.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400705 Okresné kolo školskej športovej súťaže Stolný tenis žiačok základnýchškôl v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Regio Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37863983 158,69 € 13.11.2023 29.11.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400685 Okresné kolo školskej športovej súťaže stolný tenis žiakov (ZŠ a OG) vokrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Regionálneh Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860879 158,69 € 03.11.2023 22.11.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400386 licencie - WINPAM Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IVES Košice 00162957 159,60 € 22.12.2023 27.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400741 licencie Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IVES Košice 00162957 159,60 € 22.12.2023 22.12.2023 05.01.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400376 Futsal Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00891606 160,65 € 13.12.2023 15.12.2023 05.01.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »