0000400360 |
Školenie vodičov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RO-KO TEP s r.o. |
35977191 |
|
25,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400387 |
elektrospotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 221,61 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400367 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860658 |
|
326,81 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400355 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00420191 |
|
546,09 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400358 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
616,74 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400356 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400353 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00420191 |
|
500,66 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400377 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37863983 |
|
158,53 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400390 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 865,00 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400383 |
Krajské kolá súťaží |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymázium |
00160253 |
|
460,28 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400376 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
160,65 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400388 |
obstaranie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400385 |
kuchynský riad |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RMdoor, s.r.o., |
44859643 |
|
642,70 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400372 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
158,69 € |
11.12.2023 |
|
14.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400362 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
578,54 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400365 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Zlaté Moravce |
00308676 |
|
284,64 € |
07.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400357 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00891550 |
|
556,33 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400379 |
Dynasit Comfort |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Vital trade s.r.o. |
46167790 |
|
596,70 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400354 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s MŠ Jozefa Murgaša |
37861395 |
|
528,49 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400386 |
licencie - WINPAM |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IVES Košice |
00162957 |
|
159,60 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |