Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400075 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 072,05 € 13.03.2023 16.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400029 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 633,05 € 09.02.2023 14.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400322 Poistné za auto Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 154,90 € 26.10.2023 22.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400317 Poistné škoda KAMIQ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 996,59 € 13.10.2023 16.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400298 Pevné linky, internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,54 € 08.09.2023 13.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000400283 Pevné linky, internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,42 € 25.07.2023 28.07.2023 24.08.2023 Faktúra
0000400286 Pevné linky, internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,54 € 11.08.2023 15.08.2023 24.08.2023 Faktúra
0000400249 Pevné linky, internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 554,81 € 07.06.2023 09.06.2023 24.08.2023 Faktúra
0000400197 Pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,01 € 10.05.2023 12.05.2023 08.06.2023 Faktúra
0000400123 Pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 557,87 € 12.04.2023 17.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400073 Pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,83 € 09.03.2023 16.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400024 Pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 554,81 € 07.02.2023 14.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400415 Pekná maďarská reč, kat. A,B v školskom roku 2022/2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola G. Czuczora s VJM 36110752 308,79 € 06.02.2023 09.02.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400410 Pekná maďarská reč - okres KN Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Móra Jókaiho s vjm 36105881 310,79 € 03.02.2023 07.02.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400148 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 343,09 € 18.04.2023 24.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400161 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Gyulu Juhásza 37864238 258,54 € 20.04.2023 25.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400079 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Móra Jókaiho s vjm 36105881 310,32 € 15.03.2023 22.03.2023 02.05.2023 Faktúra
0000400049 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola G. Czuczora s VJM 36110752 307,79 € 17.02.2023 22.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400050 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Gyulu Juhásza 37864238 221,78 € 20.02.2023 22.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400439 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 342,44 € 28.02.2023 07.03.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »