Faktúra č. 0000400283

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400283
  • Popis fakturovaného plnenia: Pevné linky, internet
  • Dátum doručenia: 25.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 555,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 4123022721
  • Identifikácia objednávky: 0000400645
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400326 Stolný tenis - okres NZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860879 409,53 € 07.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400645 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,42 € 25.07.2023 01.07.2023 24.08.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť