Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254100049 | Vodné, stočné, miestne dane Zadielska rok 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 658,68 € | 20.02.2025 | 31.03.2025 | Juraj Družbacký | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
254100050 | Elektrická energia, teplo Zadielska rok 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 2 617,82 € | 20.02.2025 | 31.03.2025 | Juraj Družbacký | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
0000300040 | ele.energia, teplo 28.11. | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 334,24 € | 28.02.2024 | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||
0000300130 | vodné,stočné,odpad 28.11. | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 289,90 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||
0000300131 | el.,tepelná energia,vodné | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 365,72 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||
0000300132 | oprava elektroinštalácie | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 621,93 € | 22.04.2024 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||
0000300183 | dobropis teplo 12.04.23-3 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 412,04 € | 13.05.2024 | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||
0000300182 | dobropis teplo 28.11.23-3 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 98,66 € | 13.05.2024 | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||
0000300184 | prevádz.náklady 1.1.23-11 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 013,61 € | 24.05.2024 | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
0000300185 | prevádz.náklady 1.9.23-27 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 756,89 € | 24.05.2024 | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
0000300215 | vodné,stočné,odpad 2.Q/20 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 862,86 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||
0000300216 | elektrická a tepelná ener | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 964,35 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||
0000300259 | elektrická a tepelná ener | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 812,14 € | 30.10.2024 | 18.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
0000300258 | vodné,stočné,odpad 12.6.- | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 892,63 € | 30.10.2024 | 18.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
0000300289 | dobropis teplo | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 36,09 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | 22.01.2024 | Faktúra | ||||
0000300269 | energie,vodné,stočné,odpa | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 512,16 € | 08.11.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000300221 | upratovacie a čistiace pr | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 56,42 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||
0000300212 | energie,teplo 1.7.-31.8.2 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 021,73 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | ||||
0000300211 | vodné,stočné,odpad 17.6.- | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 629,00 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | ||||
0000300212 | energie,teplo 1.7.-31.8.2 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 021,73 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |