0000300008 |
poplatky 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
2,40 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300006 |
nástok AlcoForce a GTX |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,65 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300068 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
25,20 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300007 |
prístupy MONET+ProID+Q Cl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300045 |
údržba auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
50,00 € |
15.03.2024 |
|
21.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300000 |
PHM 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
53,50 € |
09.01.2024 |
|
10.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300035 |
súťaž z.č. 02/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
71,75 € |
26.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300058 |
online seminár - MS Excel |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
05.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300080 |
školenie_12042024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300005 |
alkohol tester AlcoForce |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,95 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300078 |
školenie_10042024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
11.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300036 |
PHM+umytie 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
95,91 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300079 |
školenie_11042024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
12.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300073 |
mobilný hlas 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,65 € |
03.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300025 |
súťaž z.č. 25/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Dom Matice slovenskej v Košiciach |
31314040 |
|
99,68 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300046 |
nákup PHM 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
111,29 € |
18.03.2024 |
|
21.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300017 |
mobilný hlas 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,83 € |
03.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300041 |
mobilný hlas 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
121,91 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300294 |
mobilný hlas 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
124,01 € |
03.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300085 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
124,80 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300038 |
súťaž z.č. 02/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
140,80 € |
28.02.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300295 |
poštovné 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,05 € |
12.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300013 |
servis kopírky Canon iR20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Martin Juhás - Kancelárska technika |
40387674 |
|
159,96 € |
23.02.2024 |
|
28.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300016 |
súťaž z.č. 94/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium SNV |
17151589 |
|
161,58 € |
07.02.2024 |
|
28.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300023 |
súťaž z.č. 15/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080754 |
|
190,00 € |
12.02.2024 |
|
08.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300067 |
súťaž z.č. 52/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola s materskou školou |
51896133 |
|
199,26 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300027 |
súťaž z.č. 15/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080754 |
|
205,00 € |
20.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300052 |
súťaž z.č. 49/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544295 |
|
210,00 € |
19.03.2024 |
|
10.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300086 |
znalecký posudok MI390AB |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Zoltán Béreš |
10696172 |
|
212,48 € |
24.04.2024 |
|
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300012 |
Nákup PHM a umytie 02/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
224,32 € |
19.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |