Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300001 zostava kancelárského náb Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 B2B partner s.r.o. 44413467 4 766,78 € 19.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300116 znalecký posudok Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ing. Beata Serbinová - Taurus 30681651 3 636,70 € 02.06.2023 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300116 znalecký posudok Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ing. Beata Serbinová - Taurus 30681651 3 636,70 € 02.06.2023 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300282 výpočtová technika Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 87,42 € 28.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300281 výpočtová technika Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 827,67 € 28.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300275 výpočtová technika Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 068,74 € 28.12.2023 29.12.2023 09.01.2024 Faktúra
0000300180 vodné,stočné,odpad II.Q/2 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 590,01 € 28.07.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300211 vodné,stočné,odpad 17.6.- Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 629,00 € 19.10.2023 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300211 vodné,stočné,odpad 17.6.- Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 629,00 € 19.10.2023 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300016 vizitky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 31735347 39,50 € 22.02.2023 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300172 upratovanie rok 2022-nedo Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 147,95 € 30.06.2023 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000300037 upratovacie služby 2023/0 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 02.03.2023 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0000300005 upratovacie služby 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 TRYDON 53208064 837,00 € 02.01.2023 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300284 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 12.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300219 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 08.11.2023 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300201 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 09.10.2023 20.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000300194 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 08.09.2023 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
0000300186 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 10.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300173 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 03.07.2023 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000300129 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 13.06.2023 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »