0000300001 |
zostava kancelárského náb |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 766,78 € |
19.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300116 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Beata Serbinová - Taurus |
30681651 |
|
3 636,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300116 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Beata Serbinová - Taurus |
30681651 |
|
3 636,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300282 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
87,42 € |
28.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300281 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 827,67 € |
28.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300275 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 068,74 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300180 |
vodné,stočné,odpad II.Q/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
590,01 € |
28.07.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300016 |
vizitky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
31735347 |
|
39,50 € |
22.02.2023 |
|
24.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300172 |
upratovanie rok 2022-nedo |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
147,95 € |
30.06.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300037 |
upratovacie služby 2023/0 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.03.2023 |
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300005 |
upratovacie služby 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
02.01.2023 |
|
03.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300284 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
12.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300219 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300201 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
09.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300194 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
08.09.2023 |
|
29.09.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300186 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300173 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300129 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
13.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |