0000300177 |
*mibilný hlas 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,00 € |
04.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300005 |
alkohol tester AlcoForce |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,95 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300056 |
Alkohol tester AlcoForce Galaxy |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,95 € |
18.01.2024 |
22.01.2024 |
|
12.02.2024 |
Mgr. Viktória Rozsypalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300233 |
BOZP 3.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300071 |
BOZP I.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300206 |
BOZP II. Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
01.07.2024 |
|
25.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300297 |
BOZP IV.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
23.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300138 |
čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Šuchterová s.r.o. |
36601845 |
|
48,45 € |
30.05.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300061 |
claudové služby_správa re |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
25.03.2024 |
|
12.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300183 |
dobropis teplo 12.04.23-3 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
412,04 € |
13.05.2024 |
|
24.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300182 |
dobropis teplo 28.11.23-3 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
98,66 € |
13.05.2024 |
|
24.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300131 |
el.,tepelná energia,vodné |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 365,72 € |
13.05.2024 |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300040 |
ele.energia, teplo 28.11. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 334,24 € |
28.02.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300216 |
elektrická a tepelná ener |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 964,35 € |
02.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300241 |
Elektrina_Masarykova_09/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3,66 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300079 |
HP tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
148,80 € |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
03.06.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300019 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
331,56 € |
07.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300089 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Kancelária123 s.r.o. |
55589642 |
|
306,24 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300222 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
140,06 € |
14.08.2024 |
|
30.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300234 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
271,34 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |