Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300177 *mibilný hlas 05/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 96,00 € 04.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300005 alkohol tester AlcoForce Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Alza.sk s.r.o. 36562939 90,95 € 22.01.2024 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300056 Alkohol tester AlcoForce Galaxy Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Alza.sk s.r.o. 36562939 90,95 € 18.01.2024 22.01.2024 12.02.2024 Mgr. Viktória Rozsypalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300233 BOZP 3.Q/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 540,00 € 30.09.2024 03.10.2024 21.10.2024 Faktúra
0000300071 BOZP I.Q/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 540,00 € 03.04.2024 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000300206 BOZP II. Q/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 540,00 € 01.07.2024 25.07.2024 16.09.2024 Faktúra
0000300297 BOZP IV.Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 540,00 € 23.01.2024 29.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300138 čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Šuchterová s.r.o. 36601845 48,45 € 30.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0000300061 claudové služby_správa re Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 560,00 € 25.03.2024 12.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000300183 dobropis teplo 12.04.23-3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 412,04 € 13.05.2024 24.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300182 dobropis teplo 28.11.23-3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 98,66 € 13.05.2024 24.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300131 el.,tepelná energia,vodné Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 365,72 € 13.05.2024 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0000300040 ele.energia, teplo 28.11. Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 334,24 € 28.02.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000300216 elektrická a tepelná ener Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 964,35 € 02.08.2024 22.08.2024 16.09.2024 Faktúra
0000300241 Elektrina_Masarykova_09/2 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3,66 € 07.10.2024 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
0000300079 HP tonery do tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 GREAT TONER s.r.o. 44986653 148,80 € 06.05.2024 06.05.2024 03.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300019 hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 331,56 € 07.02.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000300089 hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Kancelária123 s.r.o. 55589642 306,24 € 02.05.2024 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
0000300222 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 140,06 € 14.08.2024 30.08.2024 16.09.2024 Faktúra
0000300234 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 271,34 € 01.10.2024 03.10.2024 21.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »