0000300177 |
*mibilný hlas 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,00 € |
04.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300107 |
4 ks pneumatiky CONTINENTAL a ich prezutie Škoda Octavia KE920NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
A STEEL s.r.o. |
36773948 |
|
350,28 € |
11.11.2024 |
21.11.2024 |
|
02.12.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300277 |
4ks pneumatiky KE920NZ+pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
A STEEL s.r.o. |
36773948 |
|
350,28 € |
22.11.2024 |
|
29.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300005 |
alkohol tester AlcoForce |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,95 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300056 |
Alkohol tester AlcoForce Galaxy |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,95 € |
18.01.2024 |
22.01.2024 |
|
12.02.2024 |
Mgr. Viktória Rozsypalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300290 |
benefitná poukážka |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Fpoho s.r.o. |
56214863 |
|
1 458,40 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300233 |
BOZP 3.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300071 |
BOZP I.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300206 |
BOZP II. Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
01.07.2024 |
|
25.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300297 |
BOZP IV.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
23.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300312 |
BOZP za 4.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
13.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000300138 |
čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Šuchterová s.r.o. |
36601845 |
|
48,45 € |
30.05.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300061 |
claudové služby_správa re |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
25.03.2024 |
|
12.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300183 |
dobropis teplo 12.04.23-3 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
412,04 € |
13.05.2024 |
|
24.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300182 |
dobropis teplo 28.11.23-3 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
98,66 € |
13.05.2024 |
|
24.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300131 |
el.,tepelná energia,vodné |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 365,72 € |
13.05.2024 |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300040 |
ele.energia, teplo 28.11. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 334,24 € |
28.02.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300216 |
elektrická a tepelná ener |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 964,35 € |
02.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300259 |
elektrická a tepelná ener |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 812,14 € |
30.10.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300268 |
elektrina Masarykova 10/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8,58 € |
08.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |