0000300016 |
súťaž z.č. 94/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium SNV |
17151589 |
|
161,58 € |
07.02.2024 |
|
28.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300313 |
stočné Masarykova rok 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Východosl. vodárenská spol. a.s. |
36570460 |
|
161,95 € |
16.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000300076 |
Objednávame si materiál na závesné dvere |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Jozef Korba - COBRA plus |
10756337 |
|
162,49 € |
03.05.2024 |
04.05.2024 |
|
03.06.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300091 |
materiál na dvere |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Jozef Korba - COBRA plus |
10756337 |
|
162,49 € |
06.05.2024 |
|
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300144 |
súťaž z.č. 68/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu |
35545780 |
|
163,96 € |
16.05.2024 |
|
14.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300180 |
poštové služby 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
164,45 € |
13.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300230 |
poštové služby 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
170,70 € |
11.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300109 |
súťaž z.č. 17/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080762 |
|
174,48 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300107 |
súťaž z.č. 15/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080754 |
|
180,61 € |
30.04.2024 |
|
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300023 |
súťaž z.č. 15/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080754 |
|
190,00 € |
12.02.2024 |
|
08.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300071 |
ONLINE odborný seminár z 14.05. - 15.05.2024 s názvom: Správaregistratúry pre začiatočníkov |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
02.05.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300126 |
odborný seminár 14-15.05. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
16.05.2024 |
|
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300067 |
súťaž z.č. 52/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola s materskou školou |
51896133 |
|
199,26 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300027 |
súťaž z.č. 15/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080754 |
|
205,00 € |
20.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300052 |
súťaž z.č. 49/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544295 |
|
210,00 € |
19.03.2024 |
|
10.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300066 |
Znalecký posudok pre účely určenia všeobecnej hodnoty vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Zoltán Béreš |
10696172 |
|
212,48 € |
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
02.05.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300086 |
znalecký posudok MI390AB |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Zoltán Béreš |
10696172 |
|
212,48 € |
24.04.2024 |
|
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300097 |
Originálne valce do HP tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
216,00 € |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300231 |
toner do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
216,00 € |
18.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300012 |
Nákup PHM a umytie 02/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
224,32 € |
19.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |