Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300196 pevná linka 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,33 € 07.09.2023 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000300197 oprava a údržba auta KE11 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 1 453,00 € 02.10.2023 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000300195 občerstvenie_porada 12.9. Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Stredná odborná škola Jána Bocatia 35570172 205,50 € 21.09.2023 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
0000300194 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 08.09.2023 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
0000300189 mobilný hlas a dáta 08/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,91 € 04.09.2023 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000300193 Genius reprosústava SW-HF Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Datacomp, s.r.o. 36212466 167,15 € 28.08.2023 11.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000300192 Genius reprosústava SW-HF Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Datacomp, s.r.o. 36212466 142,85 € 06.09.2023 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000300188 Poštovné,P.O.BOX 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovenská pošta a.s. 36631124 848,60 € 16.08.2023 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000300190 Profivzdelávanie - ročný Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 24.08.2023 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000300187 Nákup PHM 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 84,66 € 04.09.2023 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000300183 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 388,69 € 03.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300184 mobilný hlas a dáta 07/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,88 € 03.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300185 pevná linka 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 03.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300182 Nákup PHM 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 152,43 € 17.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300179 Nákup PHM 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 43,02 € 03.08.2023 08.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300181 energie II.Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 108,34 € 28.07.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300186 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 10.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300178 Poštovné,P.O.BOX 06/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovenská pošta a.s. 36631124 298,90 € 14.07.2023 31.07.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300180 vodné,stočné,odpad II.Q/2 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 590,01 € 28.07.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300177 kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 044,11 € 20.07.2023 31.07.2023 30.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »