0000300216 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
567,50 € |
25.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300215 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
586,25 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300212 |
energie,teplo 1.7.-31.8.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 021,73 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300214 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
414,74 € |
30.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300213 |
Poštovné,P.O.BOX 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
166,25 € |
13.10.2023 |
|
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300210 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
260,40 € |
31.10.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300207 |
oprava a údržba auta KE11 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
85,00 € |
31.10.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300209 |
oprava a údržba auta KE11 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
50,00 € |
31.10.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300208 |
oprava a údržba auta KE11 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
100,00 € |
31.10.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300206 |
Nákup PHM 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
336,51 € |
07.11.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300205 |
pevná linka 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
706,24 € |
05.10.2023 |
|
02.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300204 |
mobilný hlas a dáta 09/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,89 € |
02.10.2023 |
|
30.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300203 |
súťaž č. 99/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
US GONG Mgr. V. Železňák |
10778209 |
|
4 320,00 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300202 |
BOZP za 3.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
02.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300201 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
09.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300200 |
Nákup PHM 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
247,99 € |
18.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300199 |
Poštovné,P.O.BOX 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
94,25 € |
14.09.2023 |
|
19.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300198 |
Nákup PHM 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
81,93 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |