0000300167 |
oprava auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
830,00 € |
07.07.2023 |
|
13.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300167 |
oprava auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
830,00 € |
07.07.2023 |
|
13.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300288 |
oprava auta KE920 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
400,00 € |
22.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300075 |
oprava auta Octavia KE920 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
319,00 € |
15.05.2023 |
|
19.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300075 |
oprava auta Octavia KE920 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
319,00 € |
15.05.2023 |
|
19.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300045 |
Oprava prednej nápravy služobného auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
85,00 € |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
14.11.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300046 |
Oprava spojky služobného vozidla KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
14.11.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300047 |
Oprava zadného ložiska - ABS služobného auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola automobilová |
17078407 |
|
50,00 € |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
14.11.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300008 |
penumatiky do auta |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
154,00 € |
30.01.2023 |
|
06.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300070 |
pevná linka 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,46 € |
06.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300070 |
pevná linka 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,46 € |
06.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300103 |
pevná linka 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
04.05.2023 |
|
31.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300103 |
pevná linka 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
04.05.2023 |
|
31.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300130 |
pevná linka 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,95 € |
05.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300176 |
pevná linka 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,28 € |
06.07.2023 |
|
31.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300185 |
pevná linka 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300196 |
pevná linka 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,33 € |
07.09.2023 |
|
05.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300205 |
pevná linka 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
706,24 € |
05.10.2023 |
|
02.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300273 |
pevná linka 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
703,40 € |
07.12.2023 |
|
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300039 |
pevná linka 2023/03 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
14.03.2023 |
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |