Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300183 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 388,69 € 03.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300177 kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 044,11 € 20.07.2023 31.07.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300041 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 388,69 € 02.08.2023 03.08.2023 30.08.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300041 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 388,69 € 02.08.2023 03.08.2023 30.08.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300040 Nákup kancelárskych potrieb Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 044,11 € 19.07.2023 20.07.2023 28.07.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300102 hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 335,64 € 04.05.2023 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300004 kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 5 307,96 € 31.01.2023 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300273 pevná linka 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 703,40 € 07.12.2023 29.12.2023 09.01.2024 Faktúra
0000300224 hlas - mesačný poplatok 1 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 06.11.2023 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000300205 pevná linka 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 706,24 € 05.10.2023 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0000300196 pevná linka 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,33 € 07.09.2023 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000300185 pevná linka 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 03.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300176 pevná linka 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 702,28 € 06.07.2023 31.07.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300130 pevná linka 06/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,95 € 05.06.2023 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0000300103 pevná linka 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 04.05.2023 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300103 pevná linka 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 04.05.2023 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300070 pevná linka 04/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 704,46 € 06.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300070 pevná linka 04/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 704,46 € 06.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300020 Telefón, internet 2023/02 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 07.02.2023 03.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0000300039 pevná linka 2023/03 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 14.03.2023 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »