0000300117 |
tankovanie 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
258,10 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300117 |
tankovanie 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
258,10 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300072 |
Tankovanie PHM 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
223,18 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300072 |
Tankovanie PHM 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
223,18 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300052 |
nákup PHM 2023/04 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
78,29 € |
17.04.2023 |
|
26.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300043 |
nákup PHM 2023/03 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
473,83 € |
03.04.2023 |
|
05.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300022 |
nákup PHM 2023/02 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
269,77 € |
03.03.2023 |
|
09.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300034 |
nákup PHM 2023/03 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
209,21 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300009 |
nákup PHM 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
136,02 € |
02.02.2023 |
|
10.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300003 |
nákup phm 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
36,18 € |
07.01.2023 |
|
01.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300001 |
nákup phm 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
220,47 € |
02.01.2023 |
|
10.01.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300026 |
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
132,52 € |
19.04.2023 |
06.04.2023 |
|
24.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300045 |
pracovné odevy, obuv a pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
132,52 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300274 |
mobilný hlas 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
131,78 € |
07.12.2023 |
|
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300223 |
mobilný hlas 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,76 € |
03.11.2023 |
|
01.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300204 |
mobilný hlas a dáta 09/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,89 € |
02.10.2023 |
|
30.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300189 |
mobilný hlas a dáta 08/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,91 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300184 |
mobilný hlas a dáta 07/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,88 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300175 |
mobilný hlas a dáta 06/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,47 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300131 |
mobilné telefóny 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,04 € |
05.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |