Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300287 prepravné služby Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PROMET Trans spol. s r.o. 31696651 732,00 € 19.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300024 Objednávka vizitiek Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 31735347 39,50 € 22.02.2023 24.02.2023 24.07.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300016 vizitky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 31735347 39,50 € 22.02.2023 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300111 súťaže z.č. 20/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cirkevná ZŠ sv. Michala 31942032 320,50 € 22.05.2023 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300111 súťaže z.č. 20/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cirkevná ZŠ sv. Michala 31942032 320,50 € 22.05.2023 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300062 súťaže z.č. 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Základná škola 31953204 171,31 € 12.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300062 súťaže z.č. 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Základná škola 31953204 171,31 € 12.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300053 súťaže z.č. 48/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Základná škola 31953204 298,60 € 31.03.2023 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0000300245 súťaže z.č. 115/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 ZŠ s MŠ M. R. Štefánika 31953271 280,00 € 05.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000300284 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 12.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300219 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 08.11.2023 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300201 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 09.10.2023 20.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000300194 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 08.09.2023 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
0000300186 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 10.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300173 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 03.07.2023 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000300129 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 13.06.2023 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0000300093 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 02.05.2023 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300093 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 02.05.2023 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300068 Upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 03.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300093 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 02.05.2023 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »