0000300287 |
prepravné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROMET Trans spol. s r.o. |
31696651 |
|
732,00 € |
19.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300024 |
Objednávka vizitiek |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
31735347 |
|
39,50 € |
22.02.2023 |
24.02.2023 |
|
24.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300016 |
vizitky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
31735347 |
|
39,50 € |
22.02.2023 |
|
24.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300111 |
súťaže z.č. 20/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná ZŠ sv. Michala |
31942032 |
|
320,50 € |
22.05.2023 |
|
01.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300111 |
súťaže z.č. 20/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná ZŠ sv. Michala |
31942032 |
|
320,50 € |
22.05.2023 |
|
01.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300062 |
súťaže z.č. 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
31953204 |
|
171,31 € |
12.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300062 |
súťaže z.č. 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
31953204 |
|
171,31 € |
12.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300053 |
súťaže z.č. 48/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
31953204 |
|
298,60 € |
31.03.2023 |
|
26.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300245 |
súťaže z.č. 115/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika |
31953271 |
|
280,00 € |
05.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300284 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
12.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300219 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300201 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
09.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300194 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
08.09.2023 |
|
29.09.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300186 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300173 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300129 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
13.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300093 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.05.2023 |
|
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300093 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.05.2023 |
|
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300068 |
Upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
03.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300093 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.05.2023 |
|
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |