0000300218 |
tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 016,00 € |
24.10.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300048 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 016,00 € |
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
14.11.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300027 |
Tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
294,00 € |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
24.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300051 |
Toner do veľkej tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
294,00 € |
27.03.2023 |
|
21.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300273 |
pevná linka 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
703,40 € |
07.12.2023 |
|
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300224 |
hlas - mesačný poplatok 1 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300205 |
pevná linka 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
706,24 € |
05.10.2023 |
|
02.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300196 |
pevná linka 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,33 € |
07.09.2023 |
|
05.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300185 |
pevná linka 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300176 |
pevná linka 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,28 € |
06.07.2023 |
|
31.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300130 |
pevná linka 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,95 € |
05.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300103 |
pevná linka 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
04.05.2023 |
|
31.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300103 |
pevná linka 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
04.05.2023 |
|
31.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300070 |
pevná linka 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,46 € |
06.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300070 |
pevná linka 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,46 € |
06.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300020 |
Telefón, internet 2023/02 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
07.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300039 |
pevná linka 2023/03 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
14.03.2023 |
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300007 |
Telefónna linka 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,18 € |
09.01.2023 |
|
03.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300158 |
súťaže z.č. 91/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Sukromné konzervatórium |
35562820 |
|
550,00 € |
19.06.2023 |
|
07.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300158 |
súťaže z.č. 91/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Sukromné konzervatórium |
35562820 |
|
550,00 € |
19.06.2023 |
|
07.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |