0000300041 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
388,69 € |
02.08.2023 |
03.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300041 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
388,69 € |
02.08.2023 |
03.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300040 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 044,11 € |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
28.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300102 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
335,64 € |
04.05.2023 |
|
31.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300004 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5 307,96 € |
31.01.2023 |
|
01.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300202 |
BOZP za 3.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
02.10.2023 |
|
20.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300174 |
BOZP za II.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300067 |
BOZP 1.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300067 |
BOZP 1.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300265 |
súťaže z.č. 14/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Mesto Moldava nad Bodvou |
00324451 |
|
284,40 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300289 |
dobropis teplo |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
36,09 € |
10.11.2023 |
|
06.12.2023 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300269 |
energie,vodné,stočné,odpa |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 512,16 € |
08.11.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300221 |
upratovacie a čistiace pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
56,42 € |
06.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300212 |
energie,teplo 1.7.-31.8.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 021,73 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300212 |
energie,teplo 1.7.-31.8.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 021,73 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300181 |
energie II.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 108,34 € |
28.07.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300180 |
vodné,stočné,odpad II.Q/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
590,01 € |
28.07.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300172 |
upratovanie rok 2022-nedo |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
147,95 € |
30.06.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |