Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300032 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,36 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300028 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,36 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300034 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,54 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300029 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,36 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300031 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,54 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300027 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,46 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300033 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,54 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300124 Spotr.mat. vlajky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PANGEA MVDr. Zdenko Lipták 43172008 44,00 € 04.07.2022 15.07.2022 21.07.2022 Faktúra
0000300011 vlajky SR a EU Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PANGEA MVDr. Zdenko Lipták 43172008 44,00 € 28.06.2022 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300204 IT služby 10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 11.11.2022 06.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000300212 IT služby 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 02.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000300193 IT servisné sužby 9/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 19.10.2022 09.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000300185 IT servisné sužby 8/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 21.09.2022 14.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000300166 IT servisné sužby 6/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 10.08.2022 28.09.2022 17.10.2022 Faktúra
0000300167 IT servisné sužby 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 10.08.2022 26.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0000300119 IT servisné sužby 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 30.06.2022 08.07.2022 21.07.2022 Faktúra
0000300054 IT Servisné služby 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 450,00 € 29.04.2022 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000300048 IT Servisné služby 2,3/22 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 900,00 € 22.04.2022 03.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000300047 Prace PC technika 2.3/22 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Zeleňák - PC - care 43290710 650,00 € 22.04.2022 03.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000300001 USB tokeny Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 590,40 € 11.01.2022 10.02.2022 09.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »