Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100347 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 14.09.2022 20.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100129 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 31.03.2022 05.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100042 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 07.03.2022 09.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100043 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 24,00 € 07.03.2022 09.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100360 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100342 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100360 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100342 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100302 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 01.08.2022 03.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100302 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 01.08.2022 03.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100261 dobropis Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 01.06.2022 01.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100258 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 07.07.2022 11.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100240 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 02.06.2022 06.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100187 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 06.05.2022 10.05.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100145 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,28 € 05.04.2022 07.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100100 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 24.03.2022 28.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000100350 inzerát Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 14.09.2022 23.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100350 inzerát Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 14.09.2022 23.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100353 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 21.09.2022 29.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100353 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 21.09.2022 29.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100303 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 713,80 € 01.08.2022 03.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100303 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 713,80 € 01.08.2022 03.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100313 služby voda Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 15.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100313 služby voda Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 15.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100346 BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 07.09.2022 09.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100337 revízia elektr.zar. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 968,40 € 31.08.2022 05.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100346 BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 07.09.2022 09.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100337 revízia elektr.zar. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 968,40 € 31.08.2022 05.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100305 úlohy technika BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 05.08.2022 09.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100305 úlohy technika BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 05.08.2022 09.08.2022 31.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »