0000100111 |
súťaž OK Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
650,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100254 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
42178941 |
|
500,00 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100094 |
súťaž CSS a slovo bolo u |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
42178941 |
|
2 851,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100030 |
súťaž OK OAJ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
360,00 € |
21.02.2022 |
|
23.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100099 |
súťaž KK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Stredná priemyselná škola el. |
17319161 |
|
5 500,00 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100081 |
súťaž KK ORJ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Súkromné slovanské gymnázium |
30805473 |
|
450,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100352 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
866,62 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100352 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
866,62 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100306 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,03 € |
10.08.2022 |
|
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100306 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,03 € |
10.08.2022 |
|
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100304 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100304 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100260 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100260 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100268 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100231 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
711,99 € |
24.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100157 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
846,67 € |
11.04.2022 |
|
13.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100101 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
728,75 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100008 |
hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
689,42 € |
14.02.2022 |
|
16.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100001 |
hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
689,42 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100382 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 460,00 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100382 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 460,00 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100259 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 440,00 € |
07.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100104 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
117,60 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100278 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
40,30 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100119 |
súťaž KK TMF |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
300,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100297 |
vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
36064092 |
|
276,50 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100297 |
vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
36064092 |
|
276,50 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |