Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100038 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 346,36 € 28.02.2022 02.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100034 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 336,48 € 28.02.2022 02.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100035 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 242,96 € 28.02.2022 02.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100033 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 247,72 € 28.02.2022 02.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100130 súťaž OK Pytagoriáda Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium 17337101 500,00 € 31.03.2022 05.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100025 súťaž OK OAJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium 17050201 190,00 € 21.02.2022 23.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100016 súťaž OK MO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium 17337101 500,00 € 18.02.2022 22.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100015 súťaž KK MO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium 17337101 1 000,00 € 18.02.2022 22.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100141 súťaž OK Pytagoriáda Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 440,00 € 04.04.2022 06.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100118 súťaž OK CHO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 250,00 € 30.03.2022 01.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100117 súťaž OK FO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 350,00 € 30.03.2022 01.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100077 súťaž OK OAJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 180,00 € 22.03.2022 24.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100053 súťaž OK ONJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 230,00 € 08.03.2022 10.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100028 súťaž OK MO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 450,00 € 21.02.2022 23.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100021 súťaž OK OAJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 190,00 € 18.02.2022 22.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100014 súťaž OK MO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 230,00 € 18.02.2022 22.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100024 súťaž OK ONJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 650,00 € 21.02.2022 23.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100262 dobropis súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 70,00 € 01.06.2022 01.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100262 dobropis súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 70,00 € 01.06.2022 01.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100263 dobropis súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 80,00 € 01.06.2022 01.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100263 dobropis súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 80,00 € 01.06.2022 01.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100090 súťaž OK ONJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 150,00 € 23.03.2022 25.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100091 súťaž OK ONJ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 170,00 € 23.03.2022 25.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100063 súťaž OK DO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 200,00 € 22.03.2022 24.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100064 súťaž OK GeO Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Gymnázium Karola Štúra 17050197 260,00 € 22.03.2022 24.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100347 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 14.09.2022 20.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100347 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 14.09.2022 20.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100129 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 31.03.2022 05.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100042 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 07.03.2022 09.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100043 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 24,00 € 07.03.2022 09.03.2022 07.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »