Faktúra č. 0000100100
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000100100
- Popis fakturovaného plnenia: plyn
- Dátum doručenia: 24.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 3,14 €
- Identifikácia objednávky: 0000100098
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100098 | Márie Medveďovej plyn | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,14 € | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka | ||
| 0000100102 | služby | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 495,15 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |