0000101011 |
Cateringové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Timeout Catering s.r.o. |
55083561 |
|
1 230,00 € |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100085 |
BVS - Bilíkova vodné stoč |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101010 |
BVS - Bilíkova vodné stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100083 |
O2 - Hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
317,60 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100084 |
Slovenská pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
554,15 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101008 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
317,60 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101009 |
Slovenská pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
554,15 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101007 |
Odovzdávanie ocenení učiteľom ZŠ a SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto |
00603147 |
|
210,00 € |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100081 |
zabezpečovanie úloh techn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101006 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100078 |
Slovnaft - benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
288,94 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100079 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100080 |
SWAN - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
742,32 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101005 |
SWAN - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
742,32 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101003 |
Slovnaft - benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
288,94 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101004 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100073 |
Znalecký posud. Škoda Sup |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing. Peter Kováč |
30354749 |
|
103,20 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100074 |
ZSE - Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100075 |
ZSE - Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100076 |
ZSE - Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |