0000101052 |
O2 - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100124 |
ZSE - Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100125 |
ZSE - Pobrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100126 |
ZSE - Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100127 |
Inštitút bezbečnosti BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100128 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100129 |
SWAN hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,72 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100130 |
Úhrada dialničných známok |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101048 |
Inštitút bezpečnosti BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101050 |
SWAN hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,72 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101047 |
ZSE - Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101045 |
ZSE - Mededovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101049 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101046 |
ZSE - Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100123 |
Slovnaft benzín EVO 95+, |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,05 € |
04.06.2024 |
|
06.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101044 |
Slovnaft benzín Evo 95+, Diesel+ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,05 € |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100114 |
DOXX-Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
463,32 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100122 |
Magna energia a.s. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000101037 |
DOXX-stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
463,32 € |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000101043 |
MAGNA ENERGIA |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |