0000100272 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100271 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100269 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100270 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100273 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
828,63 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100267 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100268 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100266 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,30 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100260 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100260 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100259 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 440,00 € |
07.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100258 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
07.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100297 |
vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
36064092 |
|
276,50 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100297 |
vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
36064092 |
|
276,50 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100296 |
vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Občianske združ. Slávik Slovenska |
30800749 |
|
250,00 € |
04.07.2022 |
|
04.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100296 |
vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Občianske združ. Slávik Slovenska |
30800749 |
|
250,00 € |
04.07.2022 |
|
04.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100256 |
prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
28.06.2022 |
|
30.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100247 |
prevádzkové náklady za priestory |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
29.06.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100255 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mediačná kancelária |
34301330 |
|
350,00 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100255 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mediačná kancelária |
34301330 |
|
350,00 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |