0000100305 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100271 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100270 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100171 |
ulohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100235 |
účastnícky poplatok - seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
28.06.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100104 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
117,60 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100102 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
117,60 € |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
30.03.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100000 |
token |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100055 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
53,81 € |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
30.03.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100106 |
Telekomuničné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,00 € |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
30.03.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100335 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ŠPMND a Gymnázium |
31787088 |
|
380,00 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100284 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola J.G. Tajovského |
36071200 |
|
79,42 € |
08.06.2022 |
|
08.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100284 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola J.G. Tajovského |
36071200 |
|
79,42 € |
08.06.2022 |
|
08.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100288 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola s materskou školou |
50409964 |
|
77,16 € |
22.06.2022 |
|
22.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100288 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola s materskou školou |
50409964 |
|
77,16 € |
22.06.2022 |
|
22.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100290 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
31810993 |
|
24,40 € |
27.06.2022 |
|
27.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100290 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika |
31810993 |
|
24,40 € |
27.06.2022 |
|
27.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100280 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Evanjelická cirkev a.v. |
00179213 |
|
678,48 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |