Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100223 Hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 711,99 € 24.05.2022 24.05.2022 03.06.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100155 Hlas služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 846,67 € 11.04.2022 11.04.2022 12.04.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100101 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 728,75 € 24.03.2022 28.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000100008 hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 689,42 € 14.02.2022 16.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100001 hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 689,42 € 26.01.2022 28.01.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100099 Hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 728,75 € 24.03.2022 24.03.2022 30.03.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100006 internet Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 689,42 € 14.02.2022 01.02.2022 30.03.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100001 Priame hlasové pripojenie a internet Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 689,42 € 26.01.2022 01.01.2022 30.03.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100108 orange Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Orange Slovensko, a.s. 35697270 36,00 € 25.03.2022 29.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000100106 Telekomuničné služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Orange Slovensko, a.s. 35697270 36,00 € 25.03.2022 25.03.2022 30.03.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100347 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 14.09.2022 20.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100347 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 14.09.2022 20.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100129 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 31.03.2022 05.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100042 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 07.03.2022 09.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100043 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 24,00 € 07.03.2022 09.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100127 Záloha nájom 5-8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 31.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100040 Záloha nájom 1-4 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 291,88 € 07.03.2022 07.03.2022 30.03.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100041 Administratívne práce Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 H-PROBYT, spol.s.ro. 35722924 24,00 € 07.03.2022 07.03.2022 30.03.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100360 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100342 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra