Faktúra č. 247100084

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
  • IČO: 54130395
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 247100084
  • Popis fakturovaného plnenia: SWAN-komunikačná infraštruktúra
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota s DPH: 655,26 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000151802
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000151802 SWAN - Telekom. služby internet Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 655,26 € 23.02.2026 24.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť