Faktúra č. 0000400355

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400355
  • Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal
  • Dátum doručenia: 22.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 421,18 €
  • Identifikácia zmluvy: 27
  • Identifikácia objednávky: 0000401095
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400363 Výpočtová tech.+elektro. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 68 599,20 € 27.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400363 Výpočtová tech.+elektro. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 68 599,20 € 27.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401095 OK Super Florbal Pohár okres LV Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Gymnázium Andreja Vrábla 00160211 421,18 € 22.11.2024 20.11.2024 11.12.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť