Faktúra č. 0000400317
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000400317
- Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
- Dátum doručenia: 07.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 579,02 €
- Identifikácia zmluvy: 4124027931
- Identifikácia objednávky: 0000401063
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400303 | Technická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola technická | 00893129 | 579,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401063 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 579,02 € | 07.08.2024 | 01.08.2024 | 16.10.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |