Faktúra č. 0000400317

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400317
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
  • Dátum doručenia: 07.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 579,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 4124027931
  • Identifikácia objednávky: 0000401063
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400303 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Stredná odborná škola technická 00893129 579,00 € 30.11.2022 08.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401063 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 579,02 € 07.08.2024 01.08.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť