Faktúra č. 0000100218

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
  • IČO: 54130395
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100218
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a kancelárske potr
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 6 984,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000101135
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100226 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZŠ s MŠ 31816924 590,00 € 20.05.2022 24.05.2022 31.08.2022 Faktúra
0000101135 Tonery a kancelarký material Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 TOWDY s.r.o. 44801777 6 984,36 € 01.10.2024 01.10.2024 04.10.2024 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
Tlačiť