Faktúra č. 0000100197

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
  • IČO: 54130395
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100197
  • Popis fakturovaného plnenia: SWAN - telekom. služby
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 734,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000101116
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100201 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Centrum voľného času 31810209 540,00 € 10.05.2022 12.05.2022 31.08.2022 Faktúra
0000101116 SWAN - telekom služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,77 € 09.09.2024 09.09.2024 23.09.2024 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
Tlačiť