Faktúra č. 0000400309
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400309
- Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
- Dátum doručenia: 08.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 577,54 €
- Identifikácia zmluvy: 4124023473
- Identifikácia objednávky: 0000401059
- Dátum zverejnenia: 06.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400323 | Florbal - NR kraj | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865421 | 2 023,03 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
0000401059 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,54 € | 08.07.2024 | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |