Faktúra č. 0000400309

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400309
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
  • Dátum doručenia: 08.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 577,54 €
  • Identifikácia zmluvy: 4124023473
  • Identifikácia objednávky: 0000401059
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400323 Florbal - NR kraj Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37865421 2 023,03 € 01.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401059 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 577,54 € 08.07.2024 01.07.2024 06.08.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť