Faktúra č. 0000100089
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: PeMi Servis
- IČO: 51193272
- Adresa: Malokrasňanská 4, 831 54 Bratislava-mestská časť Rača SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100089
- Popis fakturovaného plnenia: PE-MI Servis prezutie pne
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 91,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000101014
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000100091 | súťaž OK ONJ | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 170,00 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
0000100262 | dobropis súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 70,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
0000100262 | dobropis súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 70,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
0000101014 | PE-MI Servis prezutie pneumatík | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | PeMi Servis | 51193272 | 91,20 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |