Faktúra č. 0000100037

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
  • IČO: 54130395
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100037
  • Popis fakturovaného plnenia: MÚ Dúbravka Bilíkova ener
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 3 822,87 €
  • Identifikácia objednávky: 0000100963
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100039 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 256,96 € 28.02.2022 02.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100963 Bilíkova telocvičňa Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 3 822,87 € 27.02.2024 27.02.2024 17.07.2024 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
Tlačiť