Faktúra č. 0000400247

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400247
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
  • Dátum doručenia: 20.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 577,96 €
  • Identifikácia zmluvy: 4124016877
  • Identifikácia objednávky: 0000401037
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400245 Hlas, Business Internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 04.07.2022 25.07.2022 10.08.2022 Faktúra
0000401037 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 577,96 € 20.05.2024 01.05.2024 07.06.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť