Faktúra č. 0000400249

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400249
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštové služby-apríl 2024
  • Dátum doručenia: 20.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 415,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 9001693871
  • Identifikácia objednávky: 0000401039
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400249 mobily 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 109,98 € 10.08.2022 31.08.2022 17.10.2022 Faktúra
0000401039 Poštové služby - apríl 2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 415,40 € 20.05.2024 30.04.2024 07.06.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť