Faktúra č. 0000400081

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400081
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 577,38 €
  • Identifikácia zmluvy: 4124010158
  • Identifikácia objednávky: 0000400892
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400116 bedminton Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ techniky a služieb 00351989 203,03 € 06.05.2022 19.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400892 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 577,38 € 06.03.2024 01.03.2024 04.04.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť