Faktúra č. 0000400081
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400081
- Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 577,38 €
- Identifikácia zmluvy: 4124010158
- Identifikácia objednávky: 0000400892
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400116 | bedminton | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ techniky a služieb | 00351989 | 203,03 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
0000400892 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,38 € | 06.03.2024 | 01.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |