Faktúra č. 0000400003
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400003
- Popis fakturovaného plnenia: Mobily
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 115,02 €
- Identifikácia zmluvy: 3423044530
- Identifikácia objednávky: 0000400772
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400070 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865056 | 121,70 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
0000400772 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 15.01.2024 | 31.12.2023 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |