Faktúra č. 0000400286
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400286
- Popis fakturovaného plnenia: Pevné linky, internet
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 555,54 €
- Identifikácia zmluvy: 4123023770
- Identifikácia objednávky: 0000400648
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400300 | Florbal - okres SA | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola s materskou školou | 37863665 | 835,58 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
0000400648 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 555,54 € | 11.08.2023 | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |