Faktúra č. 0000400286

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400286
  • Popis fakturovaného plnenia: Pevné linky, internet
  • Dátum doručenia: 11.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 555,54 €
  • Identifikácia zmluvy: 4123023770
  • Identifikácia objednávky: 0000400648
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400300 Florbal - okres SA Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37863665 835,58 € 30.11.2022 08.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400648 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 555,54 € 11.08.2023 01.08.2023 24.08.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť