Faktúra č. 0000400004

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400004
  • Popis fakturovaného plnenia: internet a pevné linky
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 554,81 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400400
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400003 zmluva o výpožičke Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 197,33 € 28.02.2022 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
0000400400 internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 554,81 € 12.01.2023 04.01.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400400 internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 554,81 € 12.01.2023 04.01.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť